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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1755 Data de lançamento: 12/04/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REATOR VAPOR SÓDIO 70W 45,00 450,00
10.00 REATOR VAPOR SÓDIO 150W 63,00 630,00
40.00 RELE FOTOCÉLULA 55,00 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2018 REATOR VAPOR SÓDIO 70W REATOR VAPOR SÓDIO 150W RELE FOTOCÉLULA 3.280,00
12/04/2018 REATOR VAPOR SÓDIO 70W REATOR VAPOR SÓDIO 150W RELE FOTOCÉLULA 3.280,00
17/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2018 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 3.280,00
TOTAL 3.280,00 3.280,00 3.280,00
SALDO A PAGAR 0,00