Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1779 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CONSERTO PNEU |
25,00 |
75,00 |
4.00 |
TROCA DE PNEU |
20,00 |
80,00 |
2.00 |
TROCA DE CAMARA |
20,00 |
40,00 |
1.00 |
TROCA DE PNEU |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
CONSERTO PNEU |
10,00 |
10,00 |
2.00 |
TROCA DE PNEU |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2018 |
CONSERTO PNEU TROCA DE PNEU TROCA DE CAMARA TROCA DE PNEU CONSERTO PNEU TROCA DE PNEU |
245,00 |
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13/04/2018 |
CONSERTO PNEU
TROCA DE PNEU
TROCA DE CAMARA
TROCA DE PNEU
CONSERTO PNEU
TROCA DE PNEU
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|
245,00 |
|
20/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2018
SADI PEDRO SOTORIVA- ME - 1199 |
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245,00 |
TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.