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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1779 Data de lançamento: 13/04/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CONSERTO PNEU 25,00 75,00
4.00 TROCA DE PNEU 20,00 80,00
2.00 TROCA DE CAMARA 20,00 40,00
1.00 TROCA DE PNEU 20,00 20,00
1.00 CONSERTO PNEU 10,00 10,00
2.00 TROCA DE PNEU 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2018 CONSERTO PNEU TROCA DE PNEU TROCA DE CAMARA TROCA DE PNEU CONSERTO PNEU TROCA DE PNEU 245,00
13/04/2018 CONSERTO PNEU TROCA DE PNEU TROCA DE CAMARA TROCA DE PNEU CONSERTO PNEU TROCA DE PNEU 245,00
20/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2018 SADI PEDRO SOTORIVA- ME - 1199 245,00
TOTAL 245,00 245,00 245,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.