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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 181 Data de lançamento: 18/01/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER HP 36A, TONER HP 85A, TONER HP 83A, TONER HP 35A, 03 PENDRIVE 8GB, 02 PENDRIVE 16GB, FONTE ATX. UBS 695,00 695,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2018 TONER HP 36A, TONER HP 85A, TONER HP 83A, TONER HP 35A, 03 PENDRIVE 8GB, 02 PENDRIVE 16GB, FONTE ATX. UBS 695,00
18/01/2018 Liquidação de empenho nesta data 695,00
02/02/2018 Pagamento de Empenho nessa Data 695,00
TOTAL 695,00 695,00 695,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.