Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CANELLO E CANELLO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2 |
Data de lançamento: |
01/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
IGD SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,50X1,20, VIDRO MINI BOREAL, VIDRO FUME 4MM, PRATELEIRA 0,70X0,25 C/ SUPORTE, BORRACHA P/ COLOCAÇÃO DE VIDRO. PRÉDIO ASSIST. SOCIAL. |
825,00 |
825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/01/2018 |
PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 1,50X1,20, VIDRO MINI BOREAL, VIDRO FUME 4MM, PRATELEIRA 0,70X0,25 C/ SUPORTE, BORRACHA P/ COLOCAÇÃO DE VIDRO. PRÉDIO ASSIST. SOCIAL. |
825,00 |
|
|
01/01/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
825,00 |
|
07/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
825,00 |
TOTAL |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.