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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BAR E REST THEREZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2048 Data de lançamento: 20/04/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 PASTÉL FOLHADO 2,00 300,00
130.00 COXINHA - SALGADINHO 0,45 58,50
7.00 PIZZAS 25,00 175,00
14.00 REFRIGERANTE 2 LT 8,00 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2018 PASTÉL FOLHADO COXINHA - SALGADINHO PIZZAS REFRIGERANTE 2 LT 645,50
20/04/2018 PASTÉL FOLHADO COXINHA - SALGADINHO PIZZAS REFRIGERANTE 2 LT PASTÉL FOLHADO COXINHA - SALGADINHO PIZZAS REFRIGERANTE 2 LT confraternização entre alunos e secretaria de educação pela entrega do veículo (onibus placa bez1279) 645,50
25/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2018 Bar e Rest Thereza - 77 645,50
TOTAL 645,50 645,50 645,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.