Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BAR E REST THEREZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2048 |
Data de lançamento: |
20/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
PASTÉL FOLHADO |
2,00 |
300,00 |
130.00 |
COXINHA - SALGADINHO |
0,45 |
58,50 |
7.00 |
PIZZAS |
25,00 |
175,00 |
14.00 |
REFRIGERANTE 2 LT |
8,00 |
112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2018 |
PASTÉL FOLHADO COXINHA - SALGADINHO PIZZAS REFRIGERANTE 2 LT |
645,50 |
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20/04/2018 |
PASTÉL FOLHADO
COXINHA - SALGADINHO
PIZZAS
REFRIGERANTE 2 LT
PASTÉL FOLHADO
COXINHA - SALGADINHO
PIZZAS
REFRIGERANTE 2 LT
confraternização entre alunos e secretaria de educação pela entrega do veículo (onibus placa bez1279) |
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645,50 |
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25/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2018
Bar e Rest Thereza - 77 |
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645,50 |
TOTAL |
645,50 |
645,50 |
645,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.