Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDIRCEU BORTOLOTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2049 |
Data de lançamento: |
20/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PINO AÇO MEDIO |
138,00 |
276,00 |
3.00 |
PINO 3º PONTO |
26,67 |
80,00 |
4.00 |
BUCHAS - DIVERSAS |
70,00 |
280,00 |
1.00 |
MANGA ALTA PRESSÃO |
182,00 |
182,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2018 |
PINO AÇO MEDIO PINO 3º PONTO BUCHAS - DIVERSAS MANGA ALTA PRESSÃO |
818,00 |
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20/04/2018 |
PINO AÇO MEDIO
PINO 3º PONTO
BUCHAS - DIVERSAS
MANGA ALTA PRESSÃO
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818,00 |
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26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2018
Edirceu Bortolotto - 1353 |
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818,00 |
TOTAL |
818,00 |
818,00 |
818,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.