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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2115 Data de lançamento: 25/04/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONECTOR P/ LUMINARIA 12,00 12,00
1.00 LAMPADA - 70 W 38,00 38,00
4.30 OLEO SINTÉTICO 32,00 137,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2018 CONECTOR P/ LUMINARIA LAMPADA - 70 W OLEO SINTÉTICO 187,60
25/04/2018 CONECTOR P/ LUMINARIA LAMPADA - 70 W OLEO SINTÉTICO 187,60
04/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2018 CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 187,60
TOTAL 187,60 187,60 187,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.