Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2115 |
Data de lançamento: |
25/04/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONECTOR P/ LUMINARIA |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
LAMPADA - 70 W |
38,00 |
38,00 |
4.30 |
OLEO SINTÉTICO |
32,00 |
137,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2018 |
CONECTOR P/ LUMINARIA LAMPADA - 70 W OLEO SINTÉTICO |
187,60 |
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25/04/2018 |
CONECTOR P/ LUMINARIA
LAMPADA - 70 W
OLEO SINTÉTICO
|
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187,60 |
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04/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2018
CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 |
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187,60 |
TOTAL |
187,60 |
187,60 |
187,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.