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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2120 Data de lançamento: 25/04/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS 195,00 195,00
2.00 TONER HP 85-A 85,00 170,00
1.00 TONER HP 410 110,00 110,00
1.00 TONER HP 411 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2018 PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS TONER HP 85-A TONER HP 410 TONER HP 411 585,00
25/04/2018 PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS TONER HP 85-A TONER HP 410 TONER HP 411 SECRET. EDUCAÇÃO 585,00
04/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2018 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda -me - 361 585,00
TOTAL 585,00 585,00 585,00
SALDO A PAGAR 0,00