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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 2153 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 APARELHO ON CALL PLUS Finalidade: APARELHO PARA GLICOSE ON CALL PLUS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE 50,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 APARELHO ON CALL PLUS Finalidade: APARELHO PARA GLICOSE ON CALL PLUS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE 200,00
27/04/2018 APARELHO ON CALL PLUS Finalidade: APARELHO PARA GLICOSE ON CALL PLUS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE 200,00
07/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2153/2018 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.