Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
Número do empenho: | 216 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | SERVIÇOS DE TELEFÔNIA. 5436131169,5436131171, 5436131166, 5436131071, 5436131167, 996054097, 999097889, 999097890, 999050162, 999050165, 999050161, 999050159, 999050166, 996054098, 999050163, 999050168, 999661734, 999050160, 999050167. | 2.060,79 | 2.060,79 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
19/01/2018 | SERVIÇOS DE TELEFÔNIA. 5436131169,5436131171, 5436131166, 5436131071, 5436131167, 996054097, 999097889, 999097890, 999050162, 999050165, 999050161, 999050159, 999050166, 996054098, 999050163, 999050168, 999661734, 999050160, 999050167. | 2.060,79 | ||
19/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 2.060,79 | ||
23/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.060,79 | ||
TOTAL | 2.060,79 | 2.060,79 | 2.060,79 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |