Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ARTÍSTICA MUSICAL E CANTO, P/
MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DE TURMAS JUNTO A
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARÉ, CORAL E ATUAÇÃO EM
PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO. CONFORME CARTA CONVITE Nº001/2018 E PROCESSO LICITATÓRIO
Nº011/2018. CONTRATO 01/2018 |
6.999,84 |
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30/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ARTÍSTICA MUSICAL E CANTO, P/
MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DE TURMAS JUNTO A
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARÉ, CORAL E ATUAÇÃO EM
PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO. CONFORME CARTA CONVITE Nº001/2018 E PROCESSO LICITATÓRIO
Nº011/2018. CONTRATO 01/2018 LANÇAMENTOS REALIZDOS NESTA DATA COMO AJUSTE POR TER SIDO ESTORNADO - O EMPENHO COM CREDOR - PESSOA FISICA |
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583,32 |
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30/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ARTÍSTICA MUSICAL E CANTO, P/
MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DE TURMAS JUNTO A
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARÉ, CORAL E ATUAÇÃO EM
PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO. CONFORME CARTA CONVITE Nº001/2018 E PROCESSO LICITATÓRIO
Nº011/2018. CONTRATO 01/2018 LANÇAMENTOS REALIZDOS NESTA DATA COMO AJUSTE POR TER SIDO ESTORNADO - O EMPENHO COM CREDOR - PESSOA FISICA |
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583,32 |
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30/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2018
Jonas Emilio Bagatini 97802573068 - 1089 |
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583,32 |
30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2018
Jonas Emilio Bagatini 97802573068 - 1089 |
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583,32 |
30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2018
Jonas Emilio Bagatini 97802573068 - 1089 |
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583,32 |
30/04/2018 |
estornado por ter sido empenhado em credor pessoa fisica |
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-583,32 |
03/05/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ARTÍSTICA MUSICAL E CANTO, P/
MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DE TURMAS JUNTO A
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARÉ, CORAL E ATUAÇÃO EM
PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO. CONFORME CARTA CONVITE Nº001/2018 E PROCESSO LICITATÓRIO
Nº011/2018. CONTRATO 01/2018 |
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583,32 |
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16/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2018
Jonas Emilio Bagatini 97802573068 - 1089 |
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583,32 |
05/06/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ARTÍSTICA MUSICAL E CANTO, P/
MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DE TURMAS JUNTO A
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARÉ, CORAL E ATUAÇÃO EM
PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO. CONFORME CARTA CONVITE Nº001/2018 E PROCESSO LICITATÓRIO
Nº011/2018. CONTRATO 01/2018 |
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583,32 |
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06/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2018
Jonas Emilio Bagatini 97802573068 - 1089 |
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583,32 |
29/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/0160; - REF 06/2018 |
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583,32 |
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03/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2018
Jonas Emilio Bagatini - 1089 |
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583,32 |
31/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/0162; |
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583,32 |
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03/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2018
Jonas Emilio Bagatini - 1089 |
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583,32 |
29/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/0167; |
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583,32 |
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03/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2018
Jonas Emilio Bagatini - 1089 |
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583,32 |
02/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/0171; |
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583,32 |
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04/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2018
Jonas Emilio Bagatini - 1089 |
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583,32 |
29/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/0173; |
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583,32 |
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01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2018
Jonas Emilio Bagatini - 1089 |
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583,32 |
29/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/01262; |
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583,32 |
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03/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2018
Jonas Emilio Bagatini - 1089 |
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583,32 |
19/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/0130; REF. DIA 01 A 06/12/2018 |
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875,00 |
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20/12/2018 |
ESTORNADO |
-291,64 |
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28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2018
Jonas Emilio Bagatini - 1089 |
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875,00 |
TOTAL |
6.708,20 |
6.708,20 |
6.708,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.