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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2317 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA MECÂNICA VEÍCULO IRN1592 CONSERTO DE PNEU VEÍCULO IUX5096 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 MÃO DE OBRA MECÂNICA VEÍCULO IRN1592 CONSERTO DE PNEU VEÍCULO IUX5096 25,00
07/05/2018 MÃO DE OBRA MECÂNICA VEÍCULO IRN1592 CONSERTO DE PNEU VEÍCULO IUX5096 25,00
18/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2018 ANDRE LUIS ANDREOLA - 333 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.