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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2448 Data de lançamento: 17/05/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 UMA DIÁRIA E MEIA P/ VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR PACIENTE SADI BAGNARA, P/ EXAMES PRÉ OPERATÓRIO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA. MOTORISTA MARCELO SZLACHATA VEÍCULO PLACA IVS6560 SAÍDA PREVISTA P/ DIA 22/05/2018 AS 24:00 HS 375,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2018 UMA DIÁRIA E MEIA P/ VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR PACIENTE SADI BAGNARA, P/ EXAMES PRÉ OPERATÓRIO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA. MOTORISTA MARCELO SZLACHATA VEÍCULO PLACA IVS6560 SAÍDA PREVISTA P/ DIA 22/05/2018 AS 24:00 HS 375,00
17/05/2018 UMA DIÁRIA E MEIA P/ VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR PACIENTE SADI BAGNARA, P/ EXAMES PRÉ OPERATÓRIO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA. MOTORISTA MARCELO SZLACHATA VEÍCULO PLACA IVS6560 SAÍDA PREVISTA P/ DIA 22/05/2018 AS 24:00 HS 375,00
22/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2448/2018 Marcelo Jose Szlachta - 318 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.