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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL DE COMB. ERECHIM LTDA - POSTO NOTA 10

Dados do Empenho
Número do empenho: 2450 Data de lançamento: 17/05/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 10,25 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS VIAGEM A SANANDUVA - INSTRUÇÕES P/ OPERAR ROLO COMPACTADOR NOVO. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2018 10,25 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS VIAGEM A SANANDUVA - INSTRUÇÕES P/ OPERAR ROLO COMPACTADOR NOVO. 50,00
17/05/2018 10,25 LT DE GASOLINA P/ VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS VIAGEM A SANANDUVA - INSTRUÇÕES P/ OPERAR ROLO COMPACTADOR NOVO. 50,00
22/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2450/2018 COMERCIAL DE COMB. ERECHIM LTDA - POSTO NOTA 10 - 2313 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00