Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI-EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2453 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
160.00 |
OLEO TRANSMISSÃO - 80 W 90 API GL 5 |
10,45 |
1.672,00 |
160.00 |
OLEO TRANSMISSÃO 90 API GL 5 |
8,90 |
1.424,00 |
120.00 |
OLEO HIDRAULICO W 68 |
6,48 |
777,60 |
20.00 |
OLEO MOTOR GASOLINA 5W40 API SM
Finalidade: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE |
16,95 |
339,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2018 |
OLEO TRANSMISSÃO - 80 W 90 API GL 5 OLEO TRANSMISSÃO 90 API GL 5 OLEO HIDRAULICO W 68 OLEO MOTOR GASOLINA 5W40 API SM
Finalidade: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE |
4.212,60 |
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07/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/3565; |
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2.540,60 |
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12/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2018
SANDRO ANTONIO ZARZECKI-EPP - 2594 |
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2.540,60 |
28/12/2018 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR |
-1.672,00 |
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TOTAL |
2.540,60 |
2.540,60 |
2.540,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.