Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2455 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 185 / 70 R. 14 RADIAL |
212,00 |
848,00 |
8.00 |
PNEU 195/60 - R15 RADIAL |
248,00 |
1.984,00 |
4.00 |
PNEU 215/75 R 16 - RADIAL |
509,00 |
2.036,00 |
2.00 |
PNEU 275/80R22.5 - LISO
Finalidade: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE |
1.454,00 |
2.908,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2018 |
PNEU 185 / 70 R. 14 RADIAL PNEU 195/60 - R15 RADIAL PNEU 215/75 R 16 - RADIAL PNEU 275/80R22.5 - LISO
Finalidade: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE |
7.776,00 |
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12/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/54326; |
|
7.776,00 |
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18/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2455/2018
BELLENZIER PNEUS LTDA - 2187 |
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7.776,00 |
TOTAL |
7.776,00 |
7.776,00 |
7.776,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.