Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ASSOCIAçãO COMUNITáRIA HOSPITALAR DE ARATIBA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2478 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ATENDIMENTO FISIOTERAPIA. CONFORME CONVÊNIO.
PACIENTES INTERNADOS
FATURA MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1.224,33 |
1.224,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2018 |
ATENDIMENTO FISIOTERAPIA. CONFORME CONVÊNIO.
PACIENTES INTERNADOS
FATURA MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1.224,33 |
|
|
21/05/2018 |
ATENDIMENTO FISIOTERAPIA. CONFORME CONVÊNIO.
PACIENTES INTERNADOS
FATURA MÊS DE ABRIL DE 2018.
|
|
1.224,33 |
|
28/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2018
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba - 1248 |
|
|
1.224,33 |
TOTAL |
1.224,33 |
1.224,33 |
1.224,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.