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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2694 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SABÃO EM PÓ 1 KG 7,50 37,50
2.00 ALVEJANTE SEM CLORO 5 LTS 14,36 28,72
5.00 DESINFETANTE 2 LT 5,89 29,45
1.00 GARRAFA TÉRMICA 1,9 LTS 63,30 63,30
2.00 COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS SECRETARIA 5,40 10,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 SABÃO EM PÓ 1 KG ALVEJANTE SEM CLORO 5 LTS DESINFETANTE 2 LT GARRAFA TÉRMICA 1,9 LTS COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS SECRETARIA 169,77
28/05/2018 SABÃO EM PÓ 1 KG ALVEJANTE SEM CLORO 5 LTS DESINFETANTE 2 LT GARRAFA TÉRMICA 1,9 LTS COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS SECRETARIA 169,77
05/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2694/2018 Viviane Paula Stadtlober Me - 1052 169,77
TOTAL 169,77 169,77 169,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.