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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2698 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR 05/2018 3.978,00 3.978,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 TRANSPORTE ESCOLAR 05/2018 3.978,00
28/05/2018 TRANSPORTE ESCOLAR 05/2018 3.978,00
28/05/2018 Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 2698/2018, Adalberto Kaminski 107,41
28/05/2018 Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 2698/2018, Adalberto Kaminski 28,15
05/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2698/2018 Adalberto Kaminski - 586 3.605,48
05/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2698/2018 Adalberto Kaminski - 586 236,96
TOTAL 3.978,00 3.978,00 3.978,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 28/05/2018 107,41 Lançada
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS 28/05/2018 28,15 Lançada
TOTAL   135,56