Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2716 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INSS REF MAE DE MAIO DE 2018 FLAVIO PAN, ADALBERTO KAMINSKI, EDSON FERANTI E ARI MORGAN |
612,42 |
612,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2018 |
INSS REF MAE DE MAIO DE 2018 FLAVIO PAN, ADALBERTO KAMINSKI, EDSON FERANTI E ARI MORGAN |
612,42 |
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28/05/2018 |
INSS REF MAE DE MAIO DE 2018 FLAVIO PAN, ADALBERTO KAMINSKI, EDSON FERANTI E ARI MORGAN
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612,42 |
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28/05/2018 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR |
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-0,01 |
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28/05/2018 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR |
-0,01 |
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05/06/2018 |
,02 |
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-0,02 |
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05/06/2018 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR |
-0,02 |
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08/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2716/2018
INSS - 3088 |
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612,39 |
TOTAL |
612,39 |
612,39 |
612,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.