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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO VIEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2838 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GUARNIÇÃO VIDRO - RANDON COD. 219000806 275,00 275,00
1.00 PARA BRISA - RANDON COD. 219001788 720,00 720,00
1.00 REPAROS RETRO - RANDON 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 GUARNIÇÃO VIDRO - RANDON COD. 219000806 PARA BRISA - RANDON COD. 219001788 REPAROS RETRO - RANDON 1.245,00
05/06/2018 GUARNIÇÃO VIDRO - RANDON COD. 219000806 PARA BRISA - RANDON COD. 219001788 REPAROS RETRO - RANDON 1.245,00
19/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2018 ANTONIO VIEL ME - 2843 1.245,00
TOTAL 1.245,00 1.245,00 1.245,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.