| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA |
| Número do empenho: | 2845 | Data de lançamento: | 05/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TIP TOP - 05 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | TIP TOP - 04 Finalidade: serviços de oficina mecanica secretara de obras | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2018 | TIP TOP - 05 TIP TOP - 04 Finalidade: serviços de oficina mecanica secretara de obras | 30,00 | ||
| 05/06/2018 | TIP TOP - 05 TIP TOP - 04 Finalidade: serviços de oficina mecanica secretara de obras | 30,00 | ||
| 12/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2018 ANDRE LUIS ANDREOLA - 333 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||