| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 292 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PGTO. 01/2018. FRANCISCO TELLES. 01/2018. | 1.875,91 | 1.875,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | FOLHA DE PGTO. 01/2018. FRANCISCO TELLES. 01/2018. | 1.875,91 | ||
| 23/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.875,91 | ||
| 23/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 232,14 | ||
| 23/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 33,24 | ||
| 31/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.610,53 | ||
| TOTAL | 1.875,91 | 1.875,91 | 1.875,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 23/01/2018 | 232,14 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 23/01/2018 | 33,24 | Lançada | |
| TOTAL | 265,38 |