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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3003 Data de lançamento: 14/06/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 roteador de internet 130,00 130,00
2.00 PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS 195,00 390,00
1.00 TONER HP 35-A 85,00 85,00
1.00 TONER HP 83A 85,00 85,00
1.00 TONER HP 85-A 85,00 85,00
1.00 recpetor digital 900,00 900,00
1.00 suporte para tv receptor 65,00 65,00
1.00 gps com tela Finalidade: diversos materiais para a secretaria de saúde 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2018 roteador de internet PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS TONER HP 35-A TONER HP 83A TONER HP 85-A recpetor digital suporte para tv receptor gps com tela Finalidade: diversos materiais para a secretaria de saúde 2.390,00
14/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº D1/803; D1/804; 2.390,00
21/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3003/2018 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 2.390,00
TOTAL 2.390,00 2.390,00 2.390,00
SALDO A PAGAR 0,00