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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3020 Data de lançamento: 15/06/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PENDRIVE 4 GB 35,00 105,00
3.00 TONER HP 85-A 85,00 255,00
3.00 TONER HP 83A 85,00 255,00
2.00 PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS 195,00 390,00
1.00 LANTERNA C/BATERIA RECAREGAVEL 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2018 PENDRIVE 4 GB TONER HP 85-A TONER HP 83A PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS LANTERNA C/BATERIA RECAREGAVEL 1.115,00
15/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº D1/802; 1.115,00
21/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2018 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 1.115,00
TOTAL 1.115,00 1.115,00 1.115,00
SALDO A PAGAR 0,00