MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AUDIÊNCIA NO DAER, FUNASA, SECRETARIA DE OBRAS E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 19/06/2018 E RETORNO DIA 21/06/2018.
VEÍCULO PLACA IYF8386.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2018
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AUDIÊNCIA NO DAER, FUNASA, SECRETARIA DE OBRAS E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 19/06/2018 E RETORNO DIA 21/06/2018.
VEÍCULO PLACA IYF8386.
200,00
18/06/2018
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AUDIÊNCIA NO DAER, FUNASA, SECRETARIA DE OBRAS E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 19/06/2018 E RETORNO DIA 21/06/2018.
VEÍCULO PLACA IYF8386.
200,00
21/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3044/2018
Marcelo Arruda - 203
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.