Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADRIANES ANGELA ARSEGO PRIOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
309 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSELHEIRA TUTELAR. 01/2018. |
954,00 |
954,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSELHEIRA TUTELAR. 01/2018. |
954,00 |
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23/01/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
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954,00 |
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23/01/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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104,94 |
31/01/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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849,06 |
TOTAL |
954,00 |
954,00 |
954,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
23/01/2018 |
104,94 |
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Lançada |
TOTAL |
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104,94 |
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