Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3183 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: JUNHO DE 2018 |
0,00 |
368,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2018 |
INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: JUNHO DE 2018 |
368,11 |
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27/06/2018 |
FOLHA DE PGTO - MÊS DE JUNHO DE 2018 |
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368,11 |
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16/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2018
INSS - 3088 |
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368,11 |
18/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2018
INSS - 3088 |
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76,50 |
18/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2018
INSS - 3088 |
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76,50 |
18/07/2018 |
estornado por não ter utilizado o valor total com despesas de passagens |
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-76,50 |
18/07/2018 |
estornado por não ter utilizado o valor total com despesas de passagens |
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-76,50 |
TOTAL |
368,11 |
368,11 |
368,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.