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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: J.SCHUCHMANN COM.DE CONFEC.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 330 Data de lançamento: 25/01/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLHA DESENHO A4 AP60 180G, CONJUNTO ORGANIZADOR 3,8 LT, 03 ESCUMADEIRA DE METAL, CORTADOR DE AÇO P/ BOLO, POTE FREEZER, 02 POTE 2400ML, 06 CX ORGANIZADORA EMPILHAVEL 7L, 01 LIXEIRA 62L. ASSIST. SOCIAL. 195,82 195,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2018 FOLHA DESENHO A4 AP60 180G, CONJUNTO ORGANIZADOR 3,8 LT, 03 ESCUMADEIRA DE METAL, CORTADOR DE AÇO P/ BOLO, POTE FREEZER, 02 POTE 2400ML, 06 CX ORGANIZADORA EMPILHAVEL 7L, 01 LIXEIRA 62L. ASSIST. SOCIAL. 195,82
25/01/2018 Liquidação de empenho nesta data 195,82
07/02/2018 Pagamento de Empenho nessa Data 195,82
TOTAL 195,82 195,82 195,82
SALDO A PAGAR 0,00