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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POWER ZZ LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3328 Data de lançamento: 28/06/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO 250 KM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOCORRO REVISÃO 250 HS P/ CARREGADEIRA POWERZZ 952,00 952,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2018 SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO 250 KM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SOCORRO REVISÃO 250 HS P/ CARREGADEIRA POWERZZ 952,00
28/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 12; 952,00
28/06/2018 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 3328/2018, POWER ZZ LTDA - ME 29,79
10/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2018 POWER ZZ LTDA ME - 3072 922,21
TOTAL 952,00 952,00 952,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 28/06/2018 29,79 Lançada
TOTAL   29,79