Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3419 |
Data de lançamento: |
02/07/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PAPÉL HIGIÊNICO FLORAX 16X4X60M
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA |
67,36 |
202,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2018 |
PAPÉL HIGIÊNICO FLORAX 16X4X60M
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA |
202,08 |
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02/07/2018 |
PAPÉL HIGIÊNICO FLORAX 16X4X60M
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA
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202,08 |
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09/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3419/2018
Viviane Paula Stadtlober Me - 1052 |
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202,08 |
TOTAL |
202,08 |
202,08 |
202,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.