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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3445 Data de lançamento: 03/07/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.82 BANANA PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADOS NO DIA DO DESAFIO 1,95 5,50
1.44 CEBOLA 2,98 4,29
4.00 GUARDANAPO FLORAX PRATIC 31X30 C/50 1,75 7,00
1.00 COLORAU 1,86 1,86
1.00 Chá de caixinha - sachê 2,45 2,45
2.00 CRAVO 4,15 8,30
10.00 Chá de caixinha - sachê 1,99 19,90
1.00 EXTRATO DE TOMATE 3,32 3,32
10.00 SALSICHA 5,99 59,90
5.00 MILHO VERDE 1,89 9,45
5.00 ERVILHA 1,65 8,25
11.00 REFRIGERANTE 2 LT 2,45 26,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2018 BANANA PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADOS NO DIA DO DESAFIO CEBOLA GUARDANAPO FLORAX PRATIC 31X30 C/50 COLORAU Chá de caixinha - sachê CRAVO Chá de caixinha - sachê EXTRATO DE TOMATE SALSICHA MILHO VERDE ERVILHA REFRIGERANTE 2 LT 157,17
03/07/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 057533; 157,17
09/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2018 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 157,17
TOTAL 157,17 157,17 157,17
SALDO A PAGAR 0,00