Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3635 |
Data de lançamento: |
12/07/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALVULA DE AR |
190,00 |
190,00 |
250.00 |
REBITE DE LATÃO
Finalidade: material para manutenção caminhão placa iva 1386 e isb 9273 |
0,48 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2018 |
VALVULA DE AR REBITE DE LATÃO
Finalidade: material para manutenção caminhão placa iva 1386 e isb 9273 |
309,00 |
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12/07/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/156429; 001/156430; |
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309,00 |
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20/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2018
RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - 2839 |
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309,00 |
TOTAL |
309,00 |
309,00 |
309,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.