Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SANDRA FÁTIMA DE LIMA GARCIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3684 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Comunicações Postais |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO DE CONVERSOR E AJUSTE DE REPETIDORA RBS |
556,00 |
556,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2018 |
CONSERTO DE CONVERSOR E AJUSTE DE REPETIDORA RBS |
556,00 |
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17/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 9; |
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556,00 |
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17/07/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 3684/2018, SANDRA FÁTIMA DE LIMA GARCIA |
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27,80 |
20/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2018
SANDRA FÁTIMA DE LIMA GARCIA - 1489 |
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528,20 |
TOTAL |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
17/07/2018 |
27,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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27,80 |
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