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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SANDRA FÁTIMA DE LIMA GARCIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3684 Data de lançamento: 17/07/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES
Função: Comunicações
Subfunção: Comunicações Postais
Projeto / Atividade: MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE CONVERSOR E AJUSTE DE REPETIDORA RBS 556,00 556,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2018 CONSERTO DE CONVERSOR E AJUSTE DE REPETIDORA RBS 556,00
17/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 9; 556,00
17/07/2018 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 3684/2018, SANDRA FÁTIMA DE LIMA GARCIA 27,80
20/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2018 SANDRA FÁTIMA DE LIMA GARCIA - 1489 528,20
TOTAL 556,00 556,00 556,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 17/07/2018 27,80 Lançada
TOTAL   27,80