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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3692 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CINTA PLÁSTICA 14MMX500MM 2,45 122,50
100.00 ARRUELA LISA - 3/16 0,07 6,50
20.00 ENGRAXADEIRA RETA 3/8 0,87 17,34
15.00 MANGUEIRA DE AR 3/8 4,62 69,30
6.00 PANO DE LIMPEZA ESPECIAL 6,50 39,00
4.00 ADESIVO P/ JUNTAS Finalidade: material para oficina mecanica 6,50 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 CINTA PLÁSTICA 14MMX500MM ARRUELA LISA - 3/16 ENGRAXADEIRA RETA 3/8 MANGUEIRA DE AR 3/8 PANO DE LIMPEZA ESPECIAL ADESIVO P/ JUNTAS Finalidade: material para oficina mecanica 280,64
18/07/2018 Conforme DANFE Nº 1/2558; 280,64
15/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2018 COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 280,64
TOTAL 280,64 280,64 280,64
SALDO A PAGAR 0,00