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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3971 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE BOCA, ENGATE RÁPIDO, ADAPTADOR ROSCA MACHO, ADAPTADOR ENGATE, ÓLEO PNEUMÁTICO HIDRAX AW 10-01 LT, SU-BICO CONTATO, MANGUEIRA 3/8, FLUIR-CONJUNTO LUBRIFIL, REBITES, ALICATE PRESSÃO. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL 537,86 537,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 CHAVE BOCA, ENGATE RÁPIDO, ADAPTADOR ROSCA MACHO, ADAPTADOR ENGATE, ÓLEO PNEUMÁTICO HIDRAX AW 10-01 LT, SU-BICO CONTATO, MANGUEIRA 3/8, FLUIR-CONJUNTO LUBRIFIL, REBITES, ALICATE PRESSÃO. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL 537,86
26/07/2018 Conforme DANFE Nº 1/4220; 537,86
15/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3971/2018 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 537,86
TOTAL 537,86 537,86 537,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.