Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4007 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PALOMAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. |
2.983,50 |
2.983,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2018 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PALOMAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. |
2.983,50 |
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30/07/2018 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PALOMAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.
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2.983,50 |
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30/07/2018 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 4007/2018, Adalberto Kaminski |
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80,55 |
02/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1433
PAGTO. REF. EMPENHO 4007/2018
Adalberto Kaminski - 586 |
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2.902,95 |
TOTAL |
2.983,50 |
2.983,50 |
2.983,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
30/07/2018 |
80,55 |
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Lançada |
TOTAL |
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80,55 |
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