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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4007 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PALOMAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. 2.983,50 2.983,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PALOMAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. 2.983,50
30/07/2018 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PALOMAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018. 2.983,50
30/07/2018 Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 4007/2018, Adalberto Kaminski 80,55
02/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1433 PAGTO. REF. EMPENHO 4007/2018 Adalberto Kaminski - 586 2.902,95
TOTAL 2.983,50 2.983,50 2.983,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 30/07/2018 80,55 Lançada
TOTAL   80,55