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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4090 Data de lançamento: 03/08/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LÂMPADA 12V 10,00 20,00
1.00 BATENTE PORTA - DIANTEIRA 35,00 35,00
2.00 BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA 39,00 78,00
1.00 FECHADURA COMPLETA 140,00 140,00
1.00 BIÉLA ESTABILIZADOR 78,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2018 LÂMPADA 12V BATENTE PORTA - DIANTEIRA BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA FECHADURA COMPLETA BIÉLA ESTABILIZADOR 351,00
03/08/2018 LÂMPADA 12V BATENTE PORTA - DIANTEIRA BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA FECHADURA COMPLETA BIÉLA ESTABILIZADOR 351,00
06/08/2018 DESPESAS A SER PAGA COM DOTAÇÃO DE OUTRO RECURSO -351,00
06/08/2018 DESPESAS A SER PAGA COM DOTAÇÃO DE OUTRO RECURSO -351,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00