| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP.REG.DE EL.RURAL ALTO URUG |
| Número do empenho: | 4127 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA 07/2018 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PINHÃO | 128,23 | 128,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | ENERGIA ELÉTRICA 07/2018 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PINHÃO | 128,23 | ||
| 06/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 318444; | 128,23 | ||
| 20/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2018 COOP.REG.DE EL.RURAL ALTO URUG - 1546 | 128,23 | ||
| TOTAL | 128,23 | 128,23 | 128,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||