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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4138 Data de lançamento: 08/08/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BATERIA - 150 AH MANUTENÇÃO DE VEICULO BEZ 1279 Finalidade: MANUTENÇÃO DE VEICULO BEZ 1279 628,00 1.256,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2018 BATERIA - 150 AH MANUTENÇÃO DE VEICULO BEZ 1279 Finalidade: MANUTENÇÃO DE VEICULO BEZ 1279 1.256,00
08/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº D1/1974; 1.256,00
13/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4138/2018 ANDRE LUIS ANDREOLA - 333 1.256,00
TOTAL 1.256,00 1.256,00 1.256,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.