Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4154 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
DESENGRIPANTE SPRAY |
7,16 |
85,92 |
1.00 |
ARAME MIG 0,8MM 15 KG |
198,83 |
198,83 |
20.00 |
ABRAÇADEIRA - 13 X 19 |
0,64 |
12,80 |
50.00 |
PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/4 PRETA |
1,68 |
84,00 |
12.00 |
ANTIMBAÇANTE P/ VIDRO
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA |
4,94 |
59,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2018 |
DESENGRIPANTE SPRAY ARAME MIG 0,8MM 15 KG ABRAÇADEIRA - 13 X 19 PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/4 PRETA ANTIMBAÇANTE P/ VIDRO
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA |
440,83 |
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09/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/4337; |
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440,83 |
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20/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4154/2018
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
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440,83 |
TOTAL |
440,83 |
440,83 |
440,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.