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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4154 Data de lançamento: 09/08/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 DESENGRIPANTE SPRAY 7,16 85,92
1.00 ARAME MIG 0,8MM 15 KG 198,83 198,83
20.00 ABRAÇADEIRA - 13 X 19 0,64 12,80
50.00 PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/4 PRETA 1,68 84,00
12.00 ANTIMBAÇANTE P/ VIDRO Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA 4,94 59,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2018 DESENGRIPANTE SPRAY ARAME MIG 0,8MM 15 KG ABRAÇADEIRA - 13 X 19 PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/4 PRETA ANTIMBAÇANTE P/ VIDRO Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA 440,83
09/08/2018 Conforme DANFE Nº 1/4337; 440,83
20/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4154/2018 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 440,83
TOTAL 440,83 440,83 440,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.