3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BOTÃO LUZ
50,00
100,00
2.00
FUSÍVEL
1,00
2,00
1.00
JOGO DE PASTILHAS
150,00
150,00
1.00
JOGO DE DISCO DE FREIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS IRN 1592 E INN 9921
Finalidade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS IRN 1592 E INN 9921
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2018
BOTÃO LUZ FUSÍVEL JOGO DE PASTILHAS JOGO DE DISCO DE FREIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS IRN 1592 E INN 9921
Finalidade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS IRN 1592 E INN 9921
552,00
09/08/2018
Conforme DANFE Nº 890/020513123; 890/020511690;
552,00
16/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4168/2018
THAISA COSTA NASCIMENTO Me - 3780
552,00
TOTAL
552,00
552,00
552,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.