Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4198 |
Data de lançamento: |
10/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
LAMPADA P/ SINALEIRA
Finalidade: material para manutenção de veiculos |
5,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2018 |
LAMPADA P/ SINALEIRA
Finalidade: material para manutenção de veiculos |
30,00 |
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10/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº d1/1977; |
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30,00 |
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16/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4198/2018
ANDRE LUIS ANDREOLA - 333 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.