MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018.
525,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2018
UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018.
525,00
13/08/2018
UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 15/08/2018 E RETORNO DIA 16/08/2018.
525,00
16/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4230/2018
Marcelo Arruda - 203
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.