| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNETRAL |
| Número do empenho: | 4258 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SANFONA ALAVANCA MARCHA MERCEDEZ | 229,99 | 229,99 |
| 1.00 | CILINDRO EMBREAGEM PRIMARIO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO MERCEDES 2729 PAC | 200,01 | 200,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | SANFONA ALAVANCA MARCHA MERCEDEZ CILINDRO EMBREAGEM PRIMARIO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO MERCEDES 2729 PAC | 430,00 | ||
| 14/08/2018 | Conforme DANFE Nº 001/75404; | 430,00 | ||
| 10/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4258/2018 UNETRAL - 2371 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||