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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4263 Data de lançamento: 15/08/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPRESSOR DE AR 1.465,00 1.465,00
1.00 CONDENSADOR 600,00 600,00
1.00 FILTRO DE CABINE POLO FOX 34,98 34,98
1.00 MILITEC 200 ML 17,00 17,00
1.00 OLEO DE COMPRESSOR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IUX 5096 Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IUX 5096 57,60 57,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2018 COMPRESSOR DE AR CONDENSADOR FILTRO DE CABINE POLO FOX MILITEC 200 ML OLEO DE COMPRESSOR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IUX 5096 Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IUX 5096 2.174,58
15/08/2018 Conforme DANFE Nº 10229; 2.174,58
10/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4263/2018 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 2.174,58
TOTAL 2.174,58 2.174,58 2.174,58
SALDO A PAGAR 0,00