Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAISSON MUNARO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4294 |
Data de lançamento: |
16/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 ALMOÇOTRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAL ARATIBA |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2018 |
01 ALMOÇOTRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAL ARATIBA |
20,00 |
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16/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4134; |
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20,00 |
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23/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4294/2018
CLAISSON MUNARO - 5490 |
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20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.