Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO VASOLER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4497 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
ERVA MATE VACUO
Finalidade: ERVA MATE PARA GABINETE DO PREFEITO |
13,05 |
91,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
ERVA MATE VACUO
Finalidade: ERVA MATE PARA GABINETE DO PREFEITO |
91,35 |
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23/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10/46367; |
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91,35 |
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24/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2018
SUPERMERCADO VASOLER LTDA - 1346 |
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91,35 |
TOTAL |
91,35 |
91,35 |
91,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.