Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4511 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PIVO DE SUSPENSÃO
Finalidade: peças para manutenção veiculos da saúde |
40,05 |
40,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2018 |
PIVO DE SUSPENSÃO
Finalidade: peças para manutenção veiculos da saúde |
40,05 |
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23/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 2/281862; |
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40,05 |
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10/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4511/2018
SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA - 1537 |
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40,05 |
TOTAL |
40,05 |
40,05 |
40,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.