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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4532 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR CONVENC.AGRALE 195,00 390,00
1.00 MOLA 515,00 515,00
1.00 PARAFUSO 14,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 AMORTECEDOR CONVENC.AGRALE MOLA PARAFUSO PORCA SEX. 12 MM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IRN 1592 Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IRN 1592 919,50
24/08/2018 Conforme DANFE Nº 1/12662; 919,50
10/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4532/2018 FABIANI & CIA LTDA - 1549 919,50
TOTAL 919,50 919,50 919,50
SALDO A PAGAR 0,00